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積極組織內部審計 發揮內控合規效能

2020-07-22 11:19

 

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為防范經營風險和財務風險,促進企業健康發展,近日,內控合規部對集團公司財務部進行了內部審計,對集團公司本部及各子公司近兩年的賬務做了合規審查。針對審查過程中發現的問題和不足,提出意見和建議,并督促財務部積極進行整改落實。

對于新成立的內控合規部來說,這是第一次對內部財務進行審計,通過本次審計,提高了部門員工對集團公司及各子公司的業務的認識,進一步了解了業務部門在實操中的工作流程,及時掌握工作中易出現的問題,提出解決方案。

   (合規部  劉曉昕)